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稽核审计科对伊通管理部审计工作总结

2020/10/14 1.9w 阅读 145 点赞

  稽核审计科根据年初审计计划对伊通管理部进行稽核审计,并将审计结果形成审计报告。此次审计工作开展,在伊通管理部领导班子和全体职工积极配合下圆满完成。

  伊通管理部业务体量小,但业务做得非常规范,每次检查都是差错率最低的,逾期贷款逾期率也是全地区最低,现只有一名逾期职工。我们检查组一行三人检查了三天,发现了一些要件填写不全,摆拍不清晰等小问题。事后我们把检查涉及的同志一一叫来现场对其进行了有针对性的业务指导。要求管理部在检查后要深挖问题根源,提高思想认识,做到更好、更快、更准确地为缴存职工服务。 

  我们分析问题的存在原因,给出整改意见,并将最后结果汇报给分管主任,严格按照分管主任批示以及稽核审计科制度执行工作任务。 

在今后的工作中,稽核审计科严格按照年初审计计划进行定期审计、不定期审计以及临时审计工作。认真履行科室职能,确保稽核审计工作圆满完成。

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评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!